Об утверждении муниципальной программы Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПУХЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Пухляковского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами»
Наименование программы |
Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее-муниципальная программа) |
Ответственный |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
Соисполнители программы |
отсутствуют |
Участники программы |
отсутствуют |
Подпрограммы программы |
1. «Долгосрочное финансовое планирование». 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». 3. «Управление муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения». 4. «Управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения». |
Программно- |
отсутствуют |
Цели |
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения. 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. 3.Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом |
Задачи |
1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.
2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса. 3. Совершенствование системы распределения 4.Повышение качества организации бюджетного процесса.
|
Целевые |
1. Наличие бюджетного прогноза Пухляковского сельского поселения на долгосрочный период, да/нет. 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пухляковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях), процентов. 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах, процентов.
|
Этапы и сроки |
на постоянной основе, этапы не выделяются: |
Ресурсное обеспечение программы |
объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств бюджета поселения составляет – 59,0 тыс. рублей; год всего 2019 50,0 2020 0,0 2021 0,0 2022 1,0 2023 1,0 2024 1,0 2025 1,0 2026 1,0 2027 1,0 2028 1,0 2029 1,0 2030 1,0
|
Ожидаемые |
1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Пухляковского сельского поселения. 2. Сбалансированность бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |
Приоритеты и цели в сфере управления муниципальными финансами в Пухляковском сельском поселении.
С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Пухляковском сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Пухляковского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.
В целях оценки качества управления муниципальными финансами министерством финансов Ростовской области ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области.
Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Пухляковского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями.
Вместе с тем, дальнейшее развитие бюджетного процесса и работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами невозможны без принятия действенных мер по решению ряда проблем. В их числе:
обеспечение в полной мере приоритизации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемой на развитие человеческого капитала и инфраструктуры;
повышение качества предоставления муниципальных услуг;
внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования, муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений;
решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;
создание единой информационной системы осуществления бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета поселения, в связи с чем муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития муниципальных финансов Пухляковского сельского поселения.
К ним относятся:
сбалансированность бюджета Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района;
наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;
совершенствование межбюджетных отношений;
развитие системы муниципального контроля.
Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита бюджета поселения и, соответственно, появлению муниципального долга и стоимости его обслуживания.
Необходимо совершенствовать нормативную правовую базу, регламентирующую бюджетный процесс и межбюджетные отношения, своевременное принятие Решений Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района, зависит от действий всех участников бюджетного процесса.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно- |
отсутствуют |
Цели |
создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения |
Задачи |
1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов. 2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности. |
Целевые |
- доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Пухляковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения, (процент). |
Этапы и сроки |
на постоянной основе, этапы не выделяются: |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета поселения составляет – 0,0 тыс.рублей; год всего 2019 0,0 2020 0,0 2021 0,0 2022 0,0 2023 0,0 2024 0,0 2025 0,0 2026 0,0 2027 0,0 2028 0,0 2029 0,0 2030 0,0
|
Ожидаемые |
1. Формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Пухляковского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. |
Приоритеты и цели в долгосрочное финансовое планирование.
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации необходимо проведение ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства, выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.
Этому будут способствовать развитие стратегического планирования, укрепление налогового потенциала Ростовской области, формирование и исполнение областного бюджета на основе государственных программ Ростовской области, жесткое соблюдение бюджетных правил при планировании бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов.
Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов.
2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности.
Налоговая политика поселения будет направлена на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:
- совершенствования законодательной и нормативной правовой базы по вопросам налогообложения;
- совершенствования имущественного налогообложения;
- мониторинга уровня собираемости налогов.
В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов будет обеспечено:
- формирование «программного» бюджета на основе муниципальных программ Пухляковского сельского поселения. Проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета поселения;
- планирование расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных правил;
- оптимизация расходов в соответствии с «дорожными картами» изменений в отраслях социальной сферы поселения, направленных на повышение их эффективности, оптимизацию сети муниципальных учреждений поселения;
- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения. Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ будет установлен Правительством Российской Федерации.
Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, (процент).
Данный показатель (индикатор) позволяет определить отклонение (рост, либо падение) от предыдущего периода и рассчитывается путем процентного соотношения общего объема фактического поступления (прогнозируемого поступления) налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за определенный период к аналогичному показателю предыдущего года.
При определении показателя (индикатора) базой для расчета является отчет об исполнении бюджета поселения.
2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения, (процент).
Данный показатель (индикатор) позволяет определить процент исполнения плановых назначений и рассчитывается, как процентное соотношение фактического поступления (прогнозируемого поступления) налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к плановым назначениям.
При определении показателя (индикатора) за отчетный и текущий финансовый год базой для расчета является отчет об исполнении бюджета поселения.
3. Снижение недоимки по налогам в бюджет поселения, (процент).
Данный показатель (индикатор) позволяет определить отклонение (рост, либо снижение) от предыдущего периода и рассчитывается, как процентное соотношение объема недоимки по налогам в бюджет поселения за определенный период к аналогичному показателю предыдущего года.
Базой для расчета является информация, находящаяся в распоряжении Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.
4. Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными актами поселения, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов, коэффициент.
Данный показатель (индикатор) позволяет определить эффективность налоговых льгот и рассчитывается только по году, как соотношение годового объема недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными актами поселения, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов в бюджет поселения.
Базой для расчета являются: годовой отчет об исполнении бюджета поселения, информация, находящаяся в распоряжении Администрации поселения, Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. В случае отсутствия на момент оценки информации за отчетный финансовый год об объеме недополученных доходов в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными актами поселения, учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.
5. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения, (процент).
Указанный показатель измеряется в процентах и определяет объем расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, по отношению к общему объему расходов бюджета поселения.
Базой для расчета является отчет об исполнении бюджета поселения.
Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:
1. Формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы поселения, что обеспечивает стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.
Долгосрочное финансовое планирование обеспечит возможность оценить необходимые ресурсы для реализации приоритетных задач и определить возможные источники этих ресурсов. Разработка долгосрочных бюджетных прогнозов повысит обоснованность принимаемых решений, даст возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия.
Укрепление налогового потенциала поселения, максимально возможное использование собственных налоговых ресурсов будут способствовать достижению статуса самообеспеченности поселения и безусловному исполнению принятых расходных обязательств.
2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.
В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса»
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно- |
отсутствуют |
Цели |
Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Пухляковского сельского поселения, организации исполнения бюджета, формирования бюджетной отчетности |
Задачи |
1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения. 3. Формирование резервного фонда Администрации поселения. 4. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Пухляковского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля субъектов Российской Федерации законодательством о контрактной системе в сфере закупок. |
Целевые |
1. Исполнение расходных обязательств бюджета Пухляковского сельского поселения, (процент). 2. 2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, процентов. |
Этапы и сроки |
на постоянной основе, этапы не выделяются: |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 из средств бюджета поселения составляет – 0,0тыс.рублей. год всего 2019 0,0 2020 0,0 2021 0,0 2022 0,0 2023 0,0 2024 0,0 2025 0,0 2026 0,0 2027 0,0 2028 0,0 2029 0,0 2030 0,0
|
Ожидаемые |
1. Разработка и внесение в Собрание депутатов Пухляковского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения. 2. Качественная организация исполнения бюджета поселения. 3. Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем. |
Приоритеты и цели в сфере нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса.
В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:
обеспечение исполнения расходных обязательств Пухляковского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.
Основными целями подпрограммы являются нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решении о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности.
Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, качественную организацию исполнения бюджета поселения, утверждение решением отчета об исполнении бюджета поселения.
Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения.
3. Формирование резервного фонда Администрации поселения
Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.
1. Своевременное внесение проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные бюджетным законодательством, да/нет.
Указанный показатель свидетельствует о качестве и своевременности подготовки проектов соответствующих решений.
2. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, (процент).
Указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета поселения по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Исполнение расходных обязательств бюджета поселения в период реализации указанной программы должно составлять не менее 95 процентов.
Ответственность за достижение целевого показателя несут главные распорядители средств бюджета поселения.
Значения и методика расчета показателя подпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:
1. Разработка и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения.
2. Качественная организация исполнения бюджета поселения.
В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом
Пухляковского сельского поселения»
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения» |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно - целевые |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
обеспечение оптимального уровня муниципального долга Пухляковского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации |
Задачи |
1. Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения. 2. Минимизация стоимости заимствований.
|
Целевые |
-доля расходов на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (процент). |
Этапы и сроки |
на постоянной основе, этапы не выделяются: |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета поселения год всего 2019 0,0 2020 0,0 2021 0,0 2022 0,0 2023 0,0 2024 0,0 2025 0,0 2026 0,0 2027 0,0 2028 0,0 2029 0,0 2030 0,0
|
Ожидаемые |
1. Сохранение объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения. |
Приоритеты и цели в сфере управления муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения .
В целях обеспечения управления муниципальным долгом подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения, минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств.
На долговую политику поселения в предстоящем периоде будет оказывать влияние формирование собственных доходов бюджета поселения, а также расходных обязательств поселения, с учетом установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений по дефициту и муниципальному долгу Пухляковского сельского поселения.
Принятие дополнительных расходных обязательств может привести к заимствованиям и связанных с ним рисками увеличения стоимости заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального долга.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих мер:
установление верхнего предела муниципального внутреннего долга Пухляковского сельского поселения и предельного объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
мониторинг показателей долговой устойчивости;
контроль за расходами на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом Пухляковского
сельского поселения»
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения» |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно – целевые |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
эффективное управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения |
Задачи |
1. увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 2. полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;
|
Целевые |
1. Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки, шт; 2. Темп роста неналоговых доходов бюджета Пухляковского сельского поселения, (процент)
|
Этапы и сроки |
на постоянной основе, этапы не выделяются: |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 из средств местного бюджета год всего 2019 50,0 2020 0,0 2021 0,0 2022 1,0 2023 1,0 2024 1,0 2025 1,0 2026 1,0 2027 1,0 2028 1,0 2029 1,0 2030 1,0 |
Ожидаемые |
увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет поселения |
Приоритеты и цели в сфере управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения
Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности поселения, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района.
Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.
Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законо-дательством о разграничении государственной собственности на государственную (феде-ральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за му-ниципальными учреждениями на праве оперативного управления.
В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.
Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие го-ды подчинена достижению цели – получение максимального дохода в бюджет поселения. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет поселения. В результате доходы бюджета поселения от использования муниципального имущества будут постоянно расти.
Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.
Сведения о методике расчета покзателя муниципальной программы приведен в прило-жении № 5.
Заведующий сектором экономики
и финансов Администрации
Пухляковского сельского поселения
Приложение № 1
Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Номер и наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Пухляковского сельского поселения на долгосрочный период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2. |
Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пухляковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |
процентов |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
3. |
Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Показатель 1.1. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Пухляковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |
процентов |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
5. |
Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
6. |
Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7. |
Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Показатель 4.1. Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки; |
штук |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
9. |
Показатель 4.2. Темп роста неналоговых доходов бюджета Пухляковского сельского поселения |
процентов |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Приложение № 2
к муниципальной программе
Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий,
муниципальной программы Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»
№ п/п |
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
||||||
|
Цель подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» |
||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |
||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Пухляковского сельского поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) |
снижение уровня эффективности управления финансами |
|
2. |
Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решением Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |
снижение уровня эффективности управления финансами |
|
Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |
|||||||
3. |
Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Пухляковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
формирование и исполнение бюджета Пухляковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 93 процентов |
непрограммный бюджет |
|
|
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
||||||
Цель подпрограммы 2 «Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовка проекта решения о бюджете, осуществление организации исполнения бюджета, формирования бюджетной отчетности» |
|||||||
Задача 1 подпрограммы 2 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса» |
|||||||
4. |
Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Пухляковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса |
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса |
показатель 1, также основное мероприятие обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 и муниципальной программы в целом |
Задача 2 подпрограммы 2 «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения» |
|||||||
5. |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Пухляковского сельского поселения и подведомственного учреждения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения функций |
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса |
показатель 2.1 |
6. |
Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |
нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета |
|
Задача 3 подпрограммы 2 «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Пухляковского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля субъектов Российской Федерации законодательством о контрактной системе в сфере закупок» |
|||||||
7. |
Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
Администрация Пухляковского сельского поселения; МБУК «Крымский КПЦ» |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
|
увеличение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Пухляковского сельского поселения; снижение уровня финансово-бюджетной дисциплины
|
показатели 2.2. – 2.4 |
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения» |
|||||||
Цель подпрограммы 3 «Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Пухляковского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» |
|||||||
Задача 1 подпрограммы 3 «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения» |
|||||||
8. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципального заимствования, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
сохранение объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
неисполнение долговых обязательств, необоснованный рост муниципального долга |
|
Задача 2 подпрограммы 3 «Минимизация стоимости заимствований» |
|||||||
9. |
Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
планирование расходов на обслуживание муниципального долга в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |
нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств |
|
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения»
|
|||||||
Цель подпрограммы 4 «Эффективное управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения» |
|||||||
Задача 1 подпрограммы 4 «Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью» |
|||||||
10. |
Основное мероприятие 4.1. Оценка движимого и недвижимого имущества |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества. |
дефицит доходной части бюджета поселения
|
показатели 4, 4.1 |
Задача 2 подпрограммы 4 «Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов» |
|||||||
11. |
Основное мероприятие 4.2. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества. |
дефицит доходной части бюджета; образование просроченной кредиторской задолженности бюджета |
|
12. |
Основное мероприятие 4.3. Изготовление технических паспортов на здания, государственная регистрация права собственности на здания |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
1 января 2019 г. |
31 декабря 2030 г. |
увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества; обеспечение текущей сбалансированности бюджета |
дефицит доходной части бюджета; образование просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов |
Приложение № 3
Пухляковского сельского поселения «Управление
муниципальными финансами»
РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы Пухляковского сельского поселения «Управление
муниципальными финансами»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
всего в том числе: |
– |
– |
– |
– |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Пухляковского сельского поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным решением Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Пухляковского сельского поселения в соответствии с государственными программами |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенство-вания нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Пухляковского сельского поселения и подведомственного учреждения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения» |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципального заимствования, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения» |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие 4.1. Оценка движимого и недвижимого имущества |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Основное мероприятие 4.2. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие 6.3. Изготовление технических паспортов на здания, государственная регистрация права собственности на здания |
Администрация Пухляковского сельского поселения |
951 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов.
Приложение № 4
к муниципальной программе Пухляковского сельского поселения «Управление
муниципальными финансами»
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Пухляковского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами»
Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
В том числе по годам реализации Муниципальной программы |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа Пухляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
всего |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
бюджет поселения |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
районный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
федеральный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
внебюджетные источники |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финан-совое планирование» |
всего |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
бюджет поселения |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
районный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
федеральный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
внебюджетные источники |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
всего |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
бюджет поселения |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
районный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
федеральный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
внебюджетные источники |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пухляковского сельского поселения» |
всего |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
бюджет поселения |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
районный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
федеральный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
внебюджетные источники |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом Пухляковского сельского поселения» |
всего |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
бюджет поселения |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
районный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
федеральный бюджет |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
внебюджетные источники |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Примечание.
Используемое сокращение:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
Приложение №5
к муниципальной программе Пухляковского сельского поселения
Усть-Донецкого района «Управление муниципальны-ми финансами»
Сведения
о методике расчета показателя муниципальной программы
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
да/нет |
«да» - если до конца текущего года утверждена долгосрочная бюджетная стратегия; «нет» - если до конца текущего года не утверждена долгосрочная бюджетная стратегия; периодичность показателя – годовая |
утверждение долгосрочной бюджетной стратегии |
2 |
Отношение объема муни-ципального долга Пухляковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
процен-тов |
показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Пухляковского сельского поселения на конец года к общему объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за соответствующий год; показатель муниципального долга Пухляковского сельского поселения, а также объем доходов бюджета поселения, объем безвозмездных поступлений отражаются в Решениях Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения о бюджете поселения, отчетах об исполнении бюджета поселения; периодичность показателя – годовая |
объем муниципального долга Пухляковского сельского поселения (МД)
|
объем доходов бюджета поселения (Д)
|
||||
объем безвозмездных поступлений (Б) |
||||
3 |
Доля расходов на обслужи-вание муниципального дол-га Пухляковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
процен-тов |
показатель рассчитывается как отношение объема расходов на об-служивание муниципального долга Пухляковского сельского поселения к объему расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; объем расходов на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения, объем расходов бюджета поселения, а также объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации отражаются в Решениях Собрания депутатов Пухляковского сельского поселения о бюджете поселения, отчетах об исполнении бюджета Пухляковского сельского поселения; периодичность показателя - годовая |
объем расходов на обслуживание муниципального долга Пухляковского сельского поселения (Робсл) |
объем расходов бюджета поселения(Р) |
||||
субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (С) |
||||
4 |
Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего числа объектов |
процен-тов |
Д=З/О*100, З-зарегестрированные объекты, О-общее число объектов |
|
5 |
Доля заключенных договоров аренды на объекты му-ниципальной собственности от общего числа объектов |
процен-тов |
Д1=Зд/О*100,
Зд-заключённые договоры, О-общее число объектов |
|